目 录
第一部分 广东省体育局机关服务中心概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 广东省体育局机关服务中心2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省体育局机关服务中心2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省体育局机关服务中心概况
一部门主要职责
广东省体育局机关服务中心的主要职责是:省体育局机关服务中心为省体育局所属正处级事业单位,单位的职能是为局机关的工作运作和大型赛事提供后勤服务和保障工作。具体职能为:负责局机关委托的国有资产的管理工作及局机关办公设备用品的计划、购置、保管发放等;负责局办公楼、局住在小区的物业管理;负责局机关办公设备设施的维修、维护、保养;负责局机关车辆的日常管理及公务用车、交通保障;负责局办公电话、票务等保障工作及省体育局所属社区相关协调工作;负责局机关办公楼、局住宅小区的安全保卫、传达室的工作等;负责局机关报刊的订阅、分发等。
二部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,广东省体育局机关服务中心纳入省体育局2019年部门决算编报范围(构成单位一个)。
第二部分 广东省体育局2019年部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门:广东省体育局机关服务中心 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 639.33 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 319.21 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 |
|
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 869.58 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 87.24 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 958.54 |
| 47 | 956.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.001 | 结余分配 | 48 |
|
年初结转和结余 | 24 | -380.67 | 年末结转和结余 | 49 | -378.95 |
总计 | 25 | 577.87 | 总计 | 50 | 577.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 |
| 公开02表 |
部门:广东省体育局机关服务中心 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 958.54 | 639.33 | 0.00 | 0.00 | 319.21 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 |
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20502 | 普通教育 |
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2050205 | 高等教育 |
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20503 | 职业教育 |
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2050305 | 高等职业教育 |
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2050399 | 其他职业教育支出 |
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20504 | 成人教育 |
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2050403 | 成人高等教育 |
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2050499 | 其他成人教育支出 |
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20599 | 其他教育支出 |
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2059999 | 其他教育支出 |
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206 | 科学技术支出 |
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20607 | 科学技术普及 |
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2060703 | 青少年科技活动 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 871.30 | 552.09 | 0.00 | 0.00 | 319.21 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 871.30 | 552.09 | 0.00 | 0.00 | 319.21 | 0.00 | 0.00 |
2070301 | 行政运行 |
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2070302 | 一般行政管理事务 |
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2070303 | 机关服务 | 854.33 | 535.12 |
|
| 319.21 |
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2070304 | 运动项目管理 |
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2070305 | 体育竞赛 |
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| 0.00 |
2070306 | 体育训练 |
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2070307 | 体育场馆 |
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2070308 | 群众体育 |
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2070309 | 体育交流与合作 |
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2070399 | 其他体育支出 | 16.97 | 16.97 |
|
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20799 | 其他文化体育与传媒支出 |
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2079999 | 其他文化体育与传媒支出 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 87.24 | 87.24 |
|
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20805 | 行政事业单位离退休 | 87.24 | 87.24 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 64.26 | 64.26 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22.98 | 22.98 |
|
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 |
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22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
公开03表 |
部门:广东省体育局机关服务中心 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 956.82 | 153.28 | 486.35 |
| 317.19 |
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205 | 教育支出 |
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20502 | 普通教育 |
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2050205 | 高等教育 |
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2050299 | 其他普通教育支出 |
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20503 | 职业教育 |
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2050305 | 高等职业教育 |
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2050399 | 其他职业教育支出 |
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20504 | 成人教育 |
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2050403 | 成人高等教育 |
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2050499 | 其他成人教育支出 |
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20599 | 其他教育支出 |
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2059999 | 其他教育支出 |
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206 | 科学技术支出 |
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20607 | 科学技术普及 |
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2060703 | 青少年科技活动 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 869.58 | 66..04 | 486.35 |
| 317.19 |
|
20703 | 体育 | 869.58 | 66..04 | 486.35 |
| 317.19 |
|
2070301 | 行政运行 |
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2070302 | 一般行政管理事务 |
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2070303 | 机关服务 | 852.31 | 48.77 | 486.35 |
| 317.19 |
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2070304 | 运动项目管理 |
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2070305 | 体育竞赛 |
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2070306 | 体育训练 |
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2070307 | 体育场馆 |
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2070308 | 群众体育 |
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2070309 | 体育交流与合作 |
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|
2070399 | 其他体育支出 | 17.27 | 17.27 |
|
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20799 | 其他文化体育与传媒支出 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 87.24 | 87.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 87.24 | 87.24 |
|
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 64.26 | 64.26 |
|
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22.98 | 22.98 |
|
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
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21011 | 行政事业单位医疗 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |
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229 | 其他支出 |
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22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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| 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 |
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| 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 |
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| 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 |
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| 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 |
部门:广东省体育局机关服务中心 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 639.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
| 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
| 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 552.39 | 552.39 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 87.24 | 87.24 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 639.33 | 本年支出合计 | 53 | 639.63 | 639.63 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.3 | 年末结转和结余 | 54 | 0 | 0 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.3 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 639.63 | 总计 | 58 | 639.63 | 639.63 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 |
部门:广东省体育局机关服务中心 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 639.63 | 153.28 | 486.35 |
205 | 教育支出 |
|
|
|
20502 | 普通教育 |
|
|
|
2050205 | 高等教育 |
|
|
|
2050299 | 其他普通教育支出 |
|
|
|
20503 | 职业教育 |
|
|
|
2050305 | 高等职业教育 |
|
|
|
2050399 | 其他职业教育支出 |
|
|
|
20504 | 成人教育 |
|
|
|
2050403 | 成人高等教育 |
|
|
|
2050499 | 其他成人教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 | 文化体育与传媒支出 | 552.39 | 66.04 | 486.35 |
20703 | 体育 | 552.39 | 66.04 | 486.35 |
2070301 | 行政运行 |
|
|
|
2070302 | 一般行政管理事务 |
|
|
|
2070303 | 机关服务 | 535.12 | 48.77 | 486.35 |
2070304 | 运动项目管理 |
|
|
|
2070305 | 体育竞赛 |
|
| 29.80 |
2070306 | 体育训练 |
|
|
|
2070307 | 体育场馆 |
|
|
|
2070308 | 群众体育 |
|
|
|
2070309 | 体育交流与合作 |
|
|
|
2070399 | 其他体育支出 | 17.27 | 17.27 |
|
20799 | 其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 87.24 | 87.24 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 87.24 | 87.24 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 64.26 | 64.26 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22.98 | 22.98 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 |
|
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
229 | 其他支出 |
|
|
|
22999 | 其他支出 |
|
|
|
2299901 | 其他支出 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
公开06表 |
部门:广东省体育局机关服务中心 | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 66.04 | 302 | 商品和服务支出 |
|
30101 | 基本工资 | 18.37 | 30201 | 办公费 |
|
30102 | 津贴补贴 | 15.90 | 30202 | 印刷费 |
|
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30204 | 手续费 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
|
30107 | 绩效工资 | 22.68 | 30206 | 电费 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 87.24 | 30211 | 差旅费 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
|
30302 | 退休费 | 87.24 | 30213 | 维修(护)费 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
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30311 | 住房公积金 | 9.09 | 30227 | 委托业务费 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
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30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
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30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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| 310 | 其他资本性支出 |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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| 31002 | 办公设备购置 |
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| 31003 | 专用设备购置 |
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| 31005 | 基础设施建设 |
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| 31006 | 大型修缮 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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| 31020 | 产权参股 | 0.00 |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 153.28 |
| 公用经费合计 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
公开07表 |
部门:广东省体育局机关服务中心 | 单位:万元 |
2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 |
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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
公开08表 |
部门:广东省体育局机关服务中心 | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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229 | 其他支出 |
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22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 |
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22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
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2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 |
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22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
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2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 |
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22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
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2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 |
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22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入 |
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2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
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2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 |
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22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分
广东省体育局机关服务中心2019年
部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
广东省体育局机关服务中心2019年度总收入958.54万元,其中本年收入958.54万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入639.33万元,比上年决算数增加284.45万元,增长80.35%。主要变动情况:一是2019年新增财政拨款在职人员绩效考核奖、及退休人员慰问金;二是新增后勤保障购买服务经费。3、非税收入2018年由广东省体育局过渡下拨,而2019年由财政拨款拨入。
2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。主要变动情况:无变动。
3.事业收入0万元。与上年决算数持平。主要变动情况:无变动。
4.经营收入319.21万元,比上年决算数减少222.22万元,减少41.04%。主要变动情况:非税收入2018年由广东省体育局过渡下拨,而2019年由财政拨款拨入。
5.其他收入0万元,与上年决算数持平。主要变动情况:无变动。
(二)年度支出总体情况
广东省体育局机关服务中心2019年度总支出956.82万元,其中本年支出956.82万元。具体情况如下:
1.基本支出153.28万元,比上年决算数增加31.55万元,增长20.58%,主要变动情况是政府调整基本工资及退休人员增加工资。
2.项目支出486.35万元,比上年决算数增加277.85万元,增加57.13%,主要变动情况是:非税收入2018年由广东省体育局过渡下拨,而2019年由财政拨款拨入。
3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:无变化。
4.经营支出317.19万元,比上年决算数540.65减少223.46万元减少41.33%,主要变动情况是:非税收入2018年由广东省体育局过渡下拨,而2019年由财政拨款拨入。
5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:无变化
二、2018年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2018年度财政拨款收入说明
广东省体育局机关服务中心2019年度财政拨款收入合计639.33万元。比上年决算数增加284.55万元,增长80.15%;其中:财政拨款在职人员绩效考核奖、及退休人员慰问金的标准提高;二是新增购买后勤保障服务费。三是非税收入2018年由广东省体育局过渡下拨,而2019年由财政拨款拨入。
政府性基金预算财政拨款收入0万元.
(二)2018年度财政拨款支出说明
广东省体育局机关服务中心2019年度财政拨款支出合计639.63万元。其中:一般公共预算财政拨款支出639.63万元,比上年决算数增加309.4 万元,增长93.69 %;主要变动情况是:主要是基本工资增加及财政拨款在职人员绩效考核奖、及退休人员慰问金标准提高;二是新增购买后勤保障服务费支出。三是非税收入2018年由广东省体育局过渡下拨,而2019年由财政拨款拨入。
三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)广东省体育局机关服务中心2019年度“三公”经费预算执行情况:财政拨款支出预算数为0万元,决算数为万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。“三公”经费支出决算数等于预算数的变动原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。
(二)我中心严格控制车辆运行维护开支:2019年度“三公”经费支出决算数与上年相比,减少0.40万元(公务用车购置及运行维护费),减少比例100 %。
四、其他重要事项的情况说明
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,中心账面固定资产153.41万元,其中:公务用车4辆,车辆原值108.73万元,其他通用固定资产44.68万元。比上年固定资产153.41万元没有变化。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2020年度我中心组织对部门运转性项目支出和2019年整体支出进行了评价。
整体支出绩效情况:我中心组织开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出639.63万元。从评价情况来看,我中心2019年度部门财政整体支出绩效评价为优良:预算数639.63万元,决算数639.63万元。预算执行率100%,总体支出执行情况良好,履职情况好。对年初部门绩效目标基本实现。
第四部分名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
体育支出(类)普通教育(款):反应政府教育事务支出。(1)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。(2)高等教育(项):反映经批准设立的全日制普通高等院校的支出,包括政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。
教育支出(类)职业教育(款):反映各部门举办的各类职业教育支出。(1)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。(2)其他职业教育支出(项):除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
教育支出(类)成人教育(款):反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。(1)成人高等教育(项):反映部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。(2)其他职业教育支出(项):除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教育进修、师资培训支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):其他用于技术研究与开发方面的支出。
文化体育与传媒支出(类)体育(款):反映体育方面的支出。(1)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置相机科目的其他项目支出。(3)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。(4)运动项目管理(项):反映个项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。(5)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。(6)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。(7)体育交流与合作(项):反映用于体育交流与合作等方面的开支。(8)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。(1)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。(2)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。(3)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):反应退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反应用于医疗保障方面的支出。(1)事业单位医疗(项):反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。(2)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映体育系统体育彩票公益金安排的支出。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。